
審計署審計長(cháng)劉家義27日在十一屆全國人大常委會(huì )第四次會(huì )議上作審計工作報告時(shí)指出,審計發(fā)現中國石油天然氣集團公司、中國華電集團公司、哈爾濱電站設備集團公司3家中央企業(yè)在經(jīng)營(yíng)管理方面存在四大問(wèn)題。
一是損益不實(shí)78.65億元。其中多計利潤8.37億元,少計利潤70.28億元。二是決策不當、管理不善造成損失。抽查的93項企業(yè)決策事項,有20項存在違規決策及管理不善問(wèn)題,造成損失或潛在損失16.63億元。三是海外投資管理不夠規范。部分企業(yè)海外投資項目點(diǎn)多、面廣、管理比較薄弱,已形成損失或面臨損失4.24億元。四是違法違規操作導致國有資產(chǎn)流失。有的企業(yè)套取轉移資金存放賬外、以委托理財名義挪用資金、騙取銀行貸款用于炒股等造成國有資產(chǎn)流失5.72億元。
審計署對3家央企原領(lǐng)導人員任期經(jīng)濟責任履行情況進(jìn)行了審計,檢查資產(chǎn)總額7960.9億元,占3家企業(yè)2006年會(huì )計報表資產(chǎn)總額的49%,未發(fā)現其有個(gè)人經(jīng)濟問(wèn)題。審計結果表明,這些企業(yè)原領(lǐng)導人員在任職期間,能夠較好地履行職責,企業(yè)經(jīng)濟效益大幅度提高。
劉家義表示,對審計發(fā)現的問(wèn)題,審計署已向有關(guān)部門(mén)出具了經(jīng)濟責任審計結果報告,并依法向3家中央企業(yè)下達了審計決定,3家中央企業(yè)正在采取措施進(jìn)行整改。(記者吳晶晶、周英峰)
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